随着国企数字化推进,企业内部升级业务也需要实现数字化。为了让审计流程审批、数据整理查找更方便、及时管控内审工作,提升信息反馈数据收集效率,并且方便跟踪,泛微协助央国企建立了数字化审计管理平台。
场景亮点
1、集团审计业务管控
从年度审计计划、审计立项申请、实施方案、审计报告、文书送达、整改反馈全过程管理,监控到项目的最新进展以及关联的所有信息,方便日常数据的查找以及管理。
2、多级审计门户
审计流程、审计项目进度、审计文档等各类信息聚合到门户页面,并按照集团、子公司的组织维度建设,根据不同职责推送对应组件内容,满足不同角色需求。
集团审计门户
针对集团审计部展示的门户页面,针对几个审计台账进行视图编写整合到门户形成结果展示。
子公司审计门户
针对子公司负责审计部门展示的门户页面,只展示对应子公司的数据,快捷菜单显示与集团亦有不同。
3、子公司审计业务执行
通过数据外发至各子公司,表格化聚合展示各单位审计人员信息。提升文件反馈和数据收集效率,增加的各项到期提醒也起到了对子公司内审人员工作的监督作用。
4、全集团审计数据集合
通过一体化系统专项应用的数据收集、业务流程汇总,为集团审计人员和子公司内审人员提供了业务执行的统一平台,同时也为集团高层领导提供监控所有审计业务的门户,及时关注到集团的审计业务动向。
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